我国内部审计发展方向的探讨(第2页)
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五、依法规范运作
应尽快规范制度、准则体系。内部审计准则是规范内部审计工作的权威性标准,是具体衡量内审质量的标准标准。建立健全内部审计准则体系,将会推动我国内部审计事业的长远发展和规范化建设。尽快形成国徐审计和审计法规并行、前瞻性和操纵性兼备的中国内部审计准则体系,包括内部审计基本准则、职业道德规范、基础工作规范、设计计划、审计通知书、证据、工作底稿、报告、质量、事项评价、内部控制、风险治理、舞弊的预防检查和报告、计算机审计、内审与外审协调等一系列准则,同时规范实务操纵。一是严格程序,分步实施。基于对风险的考虑即选择风险最高的领域、重估风险、评估风险以提出审计发现和审计建议,分九个步骤:即选择被审者、制定审计计划、初步调查经营活动、描述和内部控制制度、扩大内部控制的测试范围。形成审计发现和审计建议及报告、后续审计、审计评价,从出发点到终结,有组织地规范开展;二是做好审计工作底稿,严格审计质量控制制度,对工作底稿和审计报告进行层层把关,复合监视,以确保质量。
综上所述,内部审计的发展必然按照自身的,形成独立性强、广泛、运作规范、行业自律,为组织提供价值服务和风险治理,为经济和社会发挥不可替换作用的发展业态,未来内部审计就是一种生产力。


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